一、一般公共預算收入完成情況
1-9月,全縣一般公共預算收入累計完成28476萬元,完成年初預算35000萬元的81.36%,同比增加3824萬元,增長15.51%,按年初預算均衡入庫進度超收2226萬元。其中稅收收入完成21861萬元,占全縣一般公共預算收入的76.77%,同比增長14.8%;非稅收入完成6615萬元,占全縣一般公共預算收入的23.23%,同比增長17.9%。
(一)主要稅收收入項目情況如下:
1.增值稅5746萬元,同比增加71萬元,增長1.25%。
2.企業(yè)所得稅845萬元,同比減少773萬元,下降47.78%。3.個人所得稅281萬元,同比增加39萬元,增長16.12%。
4.城市維護建設稅717萬元,同比減少19萬元,下降2.58%。
5.房產(chǎn)稅403萬元,同比減少594萬元,下降59.58%。
6.印花稅354萬元,同比增加17萬元,增長5.04%。
7.車船稅980萬元,同比增加362萬元,增長58.58%。
8.契稅778萬元,同比減少58萬元,下降6.94%。
9.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入1863萬元,同比增加
578萬元,增長44.98%。?
(二)分部門收入完成情況
1、稅務部門
1-9月,稅務部門稅收收入累計完成24028萬元,完成年初預算31448萬元的76.41%;同比增加4106萬元,增長20.61%;按年初預算均衡入庫進度超收442萬元。
2、財政部門
1-9月,財政部門非稅收入累計完成4448萬元,完成年初預算3552萬元的125.23%;同比減少282萬元,下降5.96%;按年初預算均衡入庫進度超收1784萬元。
二、一般公共預算支出情況
1-9月,全縣一般公共預算支出191994萬元,同比減少9691萬元,下降4.81%。主要支出科目情況如下:
1.一般公共服務支出16199萬元,同比減少624萬元,下降3.71%。
2.公共安全支出6412萬元,同比減少1109萬元,下降14.75%。
3.教育支出18365萬元,同比減少2748萬元,下降13.02%。
4.文化旅游體育與傳媒支出11614萬元,同比增加8082
萬元,增長228.82%。
5.社會保障和就業(yè)支出38919萬元,同比減少284萬元,下降0.72%。
6.衛(wèi)生健康支出11952萬元,同比增加691萬元,增長6.14%。
7.農(nóng)林水支出49836萬元,同比減少5713萬元,下降10.28%。
8.交通運輸支出2041萬元,同比增加690萬元,增長51.07%。
9.住房保障支出4844萬元,同比增加119萬元,增長2.52%。
三、下一步工作計劃
(一)緊盯收入目標,確保收入措施落實到位,提高財力保障水平。一是督促各非稅收入執(zhí)收執(zhí)罰單位,緊盯收入來源,提前謀劃、主動作為,確保可實現(xiàn)非稅收入及時入庫;二是全力推進重點項目建設,與稅務部門協(xié)調(diào)配合,做好實時跟蹤與動態(tài)監(jiān)控,實現(xiàn)政府投資項目資金撥付與稅收征管有效銜接,確保稅收應收盡收、應繳盡繳;三是持續(xù)推進已實施增減掛鉤項目驗收進度,繼續(xù)爭取出售土地增減掛鉤指標;四是積極爭取上級資金。及時了解國家經(jīng)濟政策,主動和上級部門做好溝通對接,繼續(xù)加大力度爭取中央、自治區(qū)、市級財力補助資金,為緩解我縣財政困難局面提供保障。
(二)合理安排支出,兜牢“三保”底線,保障重點支出。一是堅持“三?!眱?yōu)先原則,優(yōu)先保障工資,高齡補貼、殘疾人補貼、優(yōu)撫生活補貼、困難群眾救助等民生資金。二是加快直達資金進度,繼續(xù)做好直達資金的分配、支付、對接和監(jiān)管工作;三是嚴控非剛性、非重點項目支出,大力壓減一般性支出。
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一、一般公共預算收入完成情況
1-9月,全縣一般公共預算收入累計完成28476萬元,完成年初預算35000萬元的81.36%,同比增加3824萬元,增長15.51%,按年初預算均衡入庫進度超收2226萬元。其中稅收收入完成21861萬元,占全縣一般公共預算收入的76.77%,同比增長14.8%;非稅收入完成6615萬元,占全縣一般公共預算收入的23.23%,同比增長17.9%。
(一)主要稅收收入項目情況如下:
1.增值稅5746萬元,同比增加71萬元,增長1.25%。
2.企業(yè)所得稅845萬元,同比減少773萬元,下降47.78%。3.個人所得稅281萬元,同比增加39萬元,增長16.12%。
4.城市維護建設稅717萬元,同比減少19萬元,下降2.58%。
5.房產(chǎn)稅403萬元,同比減少594萬元,下降59.58%。
6.印花稅354萬元,同比增加17萬元,增長5.04%。
7.車船稅980萬元,同比增加362萬元,增長58.58%。
8.契稅778萬元,同比減少58萬元,下降6.94%。
9.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入1863萬元,同比增加
578萬元,增長44.98%。?
(二)分部門收入完成情況
1、稅務部門
1-9月,稅務部門稅收收入累計完成24028萬元,完成年初預算31448萬元的76.41%;同比增加4106萬元,增長20.61%;按年初預算均衡入庫進度超收442萬元。
2、財政部門
1-9月,財政部門非稅收入累計完成4448萬元,完成年初預算3552萬元的125.23%;同比減少282萬元,下降5.96%;按年初預算均衡入庫進度超收1784萬元。
二、一般公共預算支出情況
1-9月,全縣一般公共預算支出191994萬元,同比減少9691萬元,下降4.81%。主要支出科目情況如下:
1.一般公共服務支出16199萬元,同比減少624萬元,下降3.71%。
2.公共安全支出6412萬元,同比減少1109萬元,下降14.75%。
3.教育支出18365萬元,同比減少2748萬元,下降13.02%。
4.文化旅游體育與傳媒支出11614萬元,同比增加8082
萬元,增長228.82%。
5.社會保障和就業(yè)支出38919萬元,同比減少284萬元,下降0.72%。
6.衛(wèi)生健康支出11952萬元,同比增加691萬元,增長6.14%。
7.農(nóng)林水支出49836萬元,同比減少5713萬元,下降10.28%。
8.交通運輸支出2041萬元,同比增加690萬元,增長51.07%。
9.住房保障支出4844萬元,同比增加119萬元,增長2.52%。
三、下一步工作計劃
(一)緊盯收入目標,確保收入措施落實到位,提高財力保障水平。一是督促各非稅收入執(zhí)收執(zhí)罰單位,緊盯收入來源,提前謀劃、主動作為,確??蓪崿F(xiàn)非稅收入及時入庫;二是全力推進重點項目建設,與稅務部門協(xié)調(diào)配合,做好實時跟蹤與動態(tài)監(jiān)控,實現(xiàn)政府投資項目資金撥付與稅收征管有效銜接,確保稅收應收盡收、應繳盡繳;三是持續(xù)推進已實施增減掛鉤項目驗收進度,繼續(xù)爭取出售土地增減掛鉤指標;四是積極爭取上級資金。及時了解國家經(jīng)濟政策,主動和上級部門做好溝通對接,繼續(xù)加大力度爭取中央、自治區(qū)、市級財力補助資金,為緩解我縣財政困難局面提供保障。
(二)合理安排支出,兜牢“三?!钡拙€,保障重點支出。一是堅持“三?!眱?yōu)先原則,優(yōu)先保障工資,高齡補貼、殘疾人補貼、優(yōu)撫生活補貼、困難群眾救助等民生資金。二是加快直達資金進度,繼續(xù)做好直達資金的分配、支付、對接和監(jiān)管工作;三是嚴控非剛性、非重點項目支出,大力壓減一般性支出。
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